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        加強內(nèi)部審計對促進醫(yī)院經(jīng)營管理的作用

        發(fā)布時間:2019-08-19 來源: 人生感悟 點擊:


          【摘 要】醫(yī)院在現(xiàn)代的經(jīng)營管理理念的要求下,需要進一步改革和完善管理方法,提高自身的經(jīng)營能力。醫(yī)院進行的全盤規(guī)劃中包括內(nèi)部審計,做好內(nèi)部審計可以提高醫(yī)院的競爭力,實現(xiàn)科學化、規(guī)范化的管理制度。本文對內(nèi)部審計的意義以及促進醫(yī)院經(jīng)營管理的作用進行詳細闡述。
          【關(guān)鍵詞】內(nèi)部審計;醫(yī)院;經(jīng)營管理
          一、引言
          醫(yī)療機構(gòu)是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展中受關(guān)注度較高的部門,所以醫(yī)院應(yīng)該建立并完善內(nèi)部審計管理,這是醫(yī)院經(jīng)營活動中非常重要的一環(huán),充分發(fā)揮其在醫(yī)院治理中的功能,實現(xiàn)醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)目標,提高醫(yī)院的社會、經(jīng)濟效益,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和水平,提高服務(wù)的滿意度,都有重要意義。
          二、醫(yī)院內(nèi)部審計對經(jīng)營管理的重要意義
          當前,我國的醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入,目前的醫(yī)院經(jīng)營活動種類日益多樣化,醫(yī)院的核算日趨復雜化、醫(yī)院管理的要求日趨精細化,醫(yī)院內(nèi)部審計工作已成為醫(yī)院經(jīng)營管理中不可或缺的重要環(huán)節(jié),貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟活動的全過程,加強內(nèi)審工作,可以進一步對醫(yī)院的社會效益、經(jīng)濟效益及運行效率進行提高,既可以保證醫(yī)院財務(wù)數(shù)據(jù)的可靠性、完整性及科學性,也可以保證醫(yī)院的資源優(yōu)化和資產(chǎn)安全,為醫(yī)院經(jīng)營決策提供準確的依據(jù)。醫(yī)院內(nèi)部審計對于經(jīng)營管理的重要意義還體現(xiàn)在,醫(yī)院內(nèi)部審計能夠在一定程度上促進醫(yī)院建立相應(yīng)的內(nèi)部控制制度,從而提升醫(yī)院經(jīng)營的風險防范能力和資金管理能力。醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)的相關(guān)工作人員,可以采用專業(yè)的技術(shù)和方法對醫(yī)院相關(guān)部門進行審計工作,由此能夠及時發(fā)現(xiàn)醫(yī)院發(fā)展中存在的問題,并提出有效的建議促進醫(yī)院發(fā)展。
          三、醫(yī)院內(nèi)部審計實況
          現(xiàn)如今,越來越多的醫(yī)院設(shè)置了內(nèi)部審計單位,對違紀違規(guī)行為發(fā)揮了積極有利的影響,然而仍然存在不少的實際問題,例如醫(yī)院內(nèi)審單位機構(gòu)設(shè)施不完善,工作內(nèi)容相對單一。目前部分醫(yī)院內(nèi)部審計部門通常設(shè)置在財務(wù)部門的門下,或是同其他部門構(gòu)成合署辦公,這樣做不難發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計的設(shè)立與工作毫無獨立性,更沒有權(quán)威性,沒辦法獨立完成審計工作,明顯降低了審計部門的管力度,內(nèi)部審理做出的評估客觀地失去了公正性。當前的部分醫(yī)院的審計工作僅僅停留在單一的監(jiān)控上,需要部門完成的任務(wù)相對單一,無法深層次的與醫(yī)院各個部門形成有效的服務(wù)領(lǐng)域。上述所說恰好說明了醫(yī)院內(nèi)部經(jīng)營管理存在著一定的弊端,且沒有辦法盡快的處理并解決,這樣一來醫(yī)院的內(nèi)部審計將無法為決策管理層提供有用的數(shù)據(jù)參考,對提升醫(yī)院經(jīng)濟效益以及社會效益水平極為不利[1]。
          四、加強內(nèi)部審計對促進醫(yī)院經(jīng)營管理的作用
          1.建立健全審核機制充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用
          法律是立國之本、治國之標,完善的法律制度可以切實的維護國家及個人的合法權(quán)益,使得國家及個人的合法權(quán)利得到保障,當前的各個醫(yī)院應(yīng)當對自身內(nèi)部進行審查管理工作,對工作中出現(xiàn)的違法行為,不正當行為等進行有力的管控。對醫(yī)院進行的各種業(yè)務(wù)活動使用相關(guān)的法律法規(guī)進行有效地治理及管控,醫(yī)院的各種費用支出都需要按照國家頒發(fā)的《醫(yī)院會計制度》《醫(yī)院財務(wù)制度》中的相關(guān)條例進行運作。例如,對醫(yī)院的藥品費用支出、醫(yī)療費用支出等。盡快的實行醫(yī)院的內(nèi)部審理工作一方面可以對醫(yī)院自身出現(xiàn)的問題進行及時的糾正管理、對醫(yī)院的各項業(yè)務(wù)工作加以規(guī)范;另一方面可以對醫(yī)院的各個崗位的工作人員的法律意識進行促進與加強,進而更好的實現(xiàn)醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的合法化。
          2.不斷加強內(nèi)部控制。
          對醫(yī)院的內(nèi)部控制應(yīng)當從以下幾個方面進行考慮并制定完善相關(guān)的規(guī)定條例,第一,進行對醫(yī)院的產(chǎn)權(quán)的歸屬進行明確。第二,對醫(yī)院各個部門之間的責任人進行明確的劃分。醫(yī)院對自身進行合理有效地內(nèi)部控制及完善科學有效地評審制度是醫(yī)院實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要前提,醫(yī)院自身的科學有效地評審機制可以對醫(yī)院自身的內(nèi)部控制系統(tǒng)進行相關(guān)的審查,對整體進行有效地測試,及時的發(fā)展醫(yī)院的內(nèi)部發(fā)展過程中出現(xiàn)的問題,既可以及時準確的采取針對性的解決方法,也可以對醫(yī)院自身的內(nèi)部管理的水平及效果進行有效地提升,是實現(xiàn)醫(yī)院現(xiàn)代化可持續(xù)發(fā)展的重要保障。
          3.保值增值作用
          內(nèi)部審計增加價值主要表現(xiàn)在兩個方面: 一是直接價值,通過審計活動,減少或避免損失,如財務(wù)審計發(fā)現(xiàn)的不合理支出、未入賬收入,工程審計的審減額。二是間接價值,通過前移審計關(guān)口,提供咨詢服務(wù),實現(xiàn)事前、事中的控制,與醫(yī)院管理層決策、各個業(yè)務(wù)部門實際操作相結(jié)合,從審計的視角提出日常工作中切實可行的建議,為管理層、綜合部門提供建議、風險預警等,間接為醫(yī)院增加價值。
          4.發(fā)揮評價、鑒證作用
          鑒證是對醫(yī)院經(jīng)濟活動的鑒別和證明,針對所取得的成績和存在的問題,提出有建設(shè)性和針對性的意見和改進建議。評價是針對審核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷進行評議,從而肯定成績,指出不足。醫(yī)院內(nèi)部審計部門通過對醫(yī)院經(jīng)營管理活動的全面參與和監(jiān)控,肯定成績并且針對存在的問題提出有針對性和建設(shè)性的評價意見和改進建議,及時評價醫(yī)院狀況,從而有利于醫(yī)院管理層作出正確的決策和改進措施。
          五、結(jié)語
          隨著全社會和各級部門對醫(yī)院內(nèi)部審計工作的不斷重視,醫(yī)院應(yīng)根據(jù)自身實際建立一套適應(yīng)本院特點的審計模式和組織架構(gòu),并通過對專業(yè)人才的引進以及人才培訓等方式,增加醫(yī)院內(nèi)部審計的專業(yè)化程度。并通過內(nèi)部審計體系的建立與實施促進醫(yī)院綜合管理能力的提高,降低醫(yī)院經(jīng)濟風險與職務(wù)犯罪。內(nèi)部審計是一種積極的管理審計,是醫(yī)院經(jīng)濟活動的“經(jīng)濟衛(wèi)士”,為醫(yī)院經(jīng)濟活動健康運行保駕護航。
          參考文獻:
          [1]時敏.加強內(nèi)部審計促進醫(yī)院管理[J].中國醫(yī)藥指南,2010,06(15):307-308.
          [2]李小娟,王方芳.加強醫(yī)院內(nèi)部審計對促進醫(yī)院財務(wù)管理的意義探討[J].企業(yè)研究,2014,08(23):91.
          [3]賀紅,劉明秀,葛軼敏.加強醫(yī)院內(nèi)部審計對促進醫(yī)院財務(wù)管理的意義的探討[J].財經(jīng)界(學術(shù)版),2015,06(34):237.
          [4]白麗.加強內(nèi)部審計促進醫(yī)院經(jīng)營管理[J].時代金融,2013,02(24):8.

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